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[부가세, 소득세] 직원 선물 구입에 대한 매입세액공제, 근로소득/ 기타소득 금액 (종업원 복리후생비 매입세액공제)

1. 직원에게 지급하는 선물 구입건에 대해 매입세액을 공제받아도 될까요? 2. 직원에게 준 선물은 어떻게 신고에 반영해야 할까요?? 답변: 1. 복리후생비 항목으로 구입한 물건에 대해서는 매입세액을 공제받을 수 있습니다. 다만 금액에 따라 물건 지급 시 매출세액도 인식해야 합니다. 2. 시가 금액만큼 근로소득으로 가산하거나 기타소득으로 원천세 신고합니다. 1. 부가가치세 측면 원칙적으로는 직원의 복리후생비 항목에 대해서는 매입세액 공제가 가능 함으로 종업원을 위한 선물을 구매한 것에 대해서는 매입세액공제가 가능합니다. 무상으로 물건을 지급할 시 재화의 공급으로 보아 매출세액에 가산해야 합니다. 부가, 부가가치세과-1399 , 2009.09.29 더보기 부가, 부가가치세과-1399 , 2009.09.29 ..

[원천세] 위택스 지방소득세 신고(사업장 여러 개 신고, 중도퇴사 등 가감조정 방법)

안녕하세요 오늘은 지방소득세 신고하는 법에 대해 안내해 드리려고 합니다. 지방소득세는 보통 원천징수하는 소득세의 10%를 각 소득세의 납세지에 납부하는 제도 입니다. 원천세 신고와 짝꿍이기 때문에 보통 원천세 담당자가 같이 하지요. https://www.wetax.go.kr/main/?cmd=LPTIIA1R1 저는 오늘 근로소득에 대해 위택스에서 지방소득세 신고를 진행해보겠습니다. 먼저 위택스에 들어가 로그인을 합니다. https://www.wetax.go.kr/main/ 메인 메뉴에서 신고하기>지방소득세>특별징수 를 선택합니다. 단건 납부를 클릭합니다. 클릭을 하면 프로그램이 돌아가면서 신고가 가능한 화면이 새로 열립니다. 아래 새로 열린 지방소득세(특별징수)-단건납부 화면이 보이시죠? 다음을 누르면 ..

[부가세] 영세율 부가세신고 / 영세율 제출서류 소소한 팁

부가세 신고 진행 시 누가 알려주지 않아 126에 전화해 확인했던 사항을 기록차 적어보았습니다. * 126은 국세청에서 운영하는 국세상담센터입니다. 누구나 전화해서 물어볼 수 있습니다. 1. 수출되었던 상품이 과세기간내에 반품이 확정되어 수입되었습니다. 신고 시 어떻게 반영해야할까요? 예를 들어 과세기간내에 수출매출이 10,000원이 있는데, 반품 수입건 3,000원이 발생했습니다.(총합 7,000원) 이번 과세기간에 반영하는 건 알겠는데 신고 서식 작성은 어떻게 하면 좋을까요? * 부가, 서면인터넷방문상담3팀-1366 , 2007.05.07 수출한 재화의 반입시 반입일이 속하는 과세기간의 과세표준에서 반입재화의 공급가액을 차감하여 과세표준 계산함 더보기 . https://txsi.hometax.go.k..